Kako porabiti predplačilo

Kako porabiti predplačilo

V procesu gospodarske dejavnosti Organizacije ali posameznega podjetnika je treba izdati finance za odgovorne osebe - zaposlene ali druge osebe, katerih seznam je registriran v lokalnem regulativnem aktu. Trakti v skladu z napredkom, mora nujno povezana z gospodarsko dejavnost pravne osebe ali preiskave. Posnetek te vrste stroškov se izvede z izdajo poročilo vnaprej. Kako bi bilo, in preživeti - bere naprej.



1
Lastnosti in roki za dokumentiranje

Dokument v obliki poročila o vnaprejšnji je sestavljen:

  1. Ob koncu obdobja, določenega v vlogi za pridobitev sredstev za poročilo.
  2. Če je datum veljavnosti, za katerega je bil izdan finance, se je iztekel v času najti osebo v bolnišnico ali na počitnice, se poročilo izvede takoj po vrnitvi zaposlenega.
  3. Če so bila sredstva izdana za porabo v poslovnem obdobju - je poročilo, ki je takoj po vrnitvi iz slednje.

Izvedba poročilo vnaprej, morate navesti:

  • Velikost finančnega poročila izda.
  • Obseg dejansko utrpela porabe.
  • Presežek ali prekoračitev denarja, če sploh.

Dokument vsebuje vizumov za odgovorno osebo, računovodja (ali druga oseba, ki opravlja svojo funkcijo), glavni računovodja in direktor - če pa so tisti.



2
Odraz delovanja v 1C

Delo v programu 1C, izvedba vnaprej poročila se pojavi kot posledica naslednjih korakih:

  • Z izvajanjem programa, na kartici blagajno (za različico 8.2) ali na bančni blok in blagajni (če je različica uporabnik 8,3 do uporabnika).
  • Nato kliknite na dokument, ki ga potrebujete - poročilo vnaprej. Ustvarite nov dokument.

  • Prvi korak je navedel odgovorni osebi sama. Ta delavec je navedena v polju z istim imenom, kjer uporabnik "potegne ven", je iz imenika posameznikov. Pri delu z različico 8.2, je odgovorna oseba, ki jo v skladu "Piz. obraz".

  • Nato določite dokument, ki odraža način za izdajo financiranja odgovorne osebe. Če želite to narediti s pritiskom na tipko Dodaj, izberite eno od treh možnosti:
  1. Odpišite se iz tekočega računa - v primeru prenosa sredstev iz računa podjetja ali IP na računovodsko kartico.
  2. Izdaja gotovine - v primeru prenosa gotovine na podlagi porastnega denarnega naloga.
  3. Izdajanje denarnih dokumentov pomeni zagotavljanje predhodno plačanih dokumentov (znamk, letalske vozovnice itd.).
  • Če so bile finance izdane na več načinov, jih selektivno izberejo (v enem dokumentu).

  • Razmislite o poročilu o izidu izdanega gotovine. Program samodejno prevaja uporabnika na seznam odhodkov, ki jih oblikuje določen zaposleni.

  • Delo v različici 8.2, uporabnik je dejansko uporabnik lahko takoj prispeva k štetju "izdan". Naprej odraža stroške, ki nastanejo v skladu z dokumenti. Tako se nakup blaga odraža v jeziku istega imena, poraba prejetih storitev pa se izvede na drugi oddelek.
  • V različici 8.3 morate takoj pojdite na kartico drugih stvari ali blaga. Z dodajanjem niza zaporedno (s pritiskom na isti ključ), da vse porabe v skladu s poročilom. V vsaki vrstici se grafi napolnijo - vrsta dokumenta in njena nomenklatura, znesek v skladu z dokumentom, kot tudi račun stroškov, na katere bodo določene stroške pripisati.

  • Polnjenje podatkov na priloženih dokumentih (na levi strani zaslona) se izvajajo na podlagi dejanskega števila priloženih potrdilnih dokumentov. Število listov ustreza številu listov, za katere je prilepljena potrditev odpadkov papirja.
  • Izrežite dokument.
  • Natisnite predplačilo, ga podpišite in postavite tisk.

3
Fiksni poslovanje

Nastajanje ožičenja ustreza stopnicam dela z odgovornimi sredstvi.

  • Profinančni uslužbenec v skladu s poročilom - DT71 - KT50.
  • Ob upoštevanju pridobljenega blaga in / ali storitev (trenutek priprave vnaprejšnjega poročila) DT26 (10, 20 08 ali 44 - odvisno od kupljenega blaga ali storitev) - KT71.
  • Stanje financ bo vplivalo na DT50-KT71. Razširjena sredstva z izdajo zaposlenega bo potekala DT71 - KT50.

Če je prišlo do uvrstitve odgovornih sredstev za korporativno bančništvo.

  • Izdaja denarja se odraža v DT55 - KT51 (ali 52).
  • Denarna uslužbenec v skladu z obrazci poročila DT71 - KT55.
  • Odpis financ brez potrditve primarnih papirjev - DT73 - KT55.
  • Vrne delavca na bilanco sredstev - DT50 - KT73.
  • Izhaja iz plač denarja, porabljenega za osebne namene, je izvedena DT70 - KT73.
  • Odsevni, ki niso vrnjeni sredstev v roku, ustrezajo ožičenju DT94 - KT71. Če se ohranitev izvede, katere vrnitev ni bila izvedena v roku, bo zapis DT70 - KT94.

Dodaj komentar

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Obvezna polja so označena *

zapri