Kako odpisati LGS.

Kako odpisati LGS.

Računovodstvo za nekatere se lahko zdi "mirujoči gozd", ampak za nekoga dobičkonosno poslovanje, v katerem morate biti sposobni razumeti, da se naučijo, kako zaslužiti. Danes razmislimo z vami, kako pravilno zapisati gorivo in maziva in da morate vedeti.



1
Postopek nianse

Naša naloga je, da danes razumemo, kako popraviti takšne vnetljive materiale kot gorivo, plin in drugi, zato naj se takoj nadaljuj na takojšnjo navodilo za ta proces:

  • Najprej morate odložiti razpoložljivi KSM v skladišče, ki ste ga izbrali. Ta proces bo mogoče izvesti z uporabo predhodnega poročila.

  • Odprite podjetje v glavnem meniju ali podjetju, ki se imenuje "Banka in blagajna". Po tem najdemo pododdelek, imenovano "Poročila o naprednem tipu".
  • Da bi bila jasnejša, bodo vsa ta navodila zgrajena na enem od primerov, najprej pa je treba domnevati, da je eden od zaposlenih pridobil gorivo za denar, ki je bil izdan prej. Glavna naloga po tem postane - poročati o transakciji, ki jo je opravil (nakup).
  • Naslednji korak je ustvariti predhodno poročilo (ne popravljajte na voljo, in naredimo novo).
  • Morate izbrati poročevalsko osebo, to je, da določite tistega, ki ustvarja to poročilo in je odgovoren za to. Če delate na stalni osnovi, bodo vaše začetnice že poganjale v sistem.
  • Zdaj morate izbrati skladišče. Po tem boste morali odpreti kartico "blaga" s klikom na to ikono z levim gumbom miške in kliknite gumb Dodaj.
  • Zdaj vnesite blago, ki ste ga kupili, v tem primeru je gorivo. Nasproti grafa "Pogled na nomenklaturo" Navedite materiale.


2
Podrobna navodila

Prav tako je treba določiti računovodski račun v obravnavanem nomenklaturi: \\ t

  • Če želite to narediti, na vrhu odprtega okna, morate najti razdelek »Še vedno« in ga izberite. Po tem, na seznamu, ki se odpre, izberete "račun računovodske nomenklature".
  • Naslednji korak je ustvariti nov vnos, kjer bo potrebno določiti račun računa. CSM je najpogosteje izražena v kodi poročila 10-03 (včasih pa obstajajo izjeme).
  • Vrnemo se na prejšnje dejanje, in sicer vnaprejšnje poročilo. Prvič, najprej boste morali določiti. Kakšen količino gorivnega materiala je kupil uslužbenec družbe iste družbe. Predpisujemo natančen obseg, ne zgledno.
  • Poleg stolpca bo moral navesti stroške ene litra in takoj, ko boste imeli ceno, bo program samodejno preučil skupni znesek poneveljave zaposlenega za nakup tega izdelka.
  • Čas je, da preverite vse razpoložljive ožičenje. Vse podatke o delovanju je treba skrbno preveriti, saj je treba narediti napako v samo eni številki, in težave pa bo pretirano velika količina.
  • Ko bo gorivo šlo v skladišče, bo mogoče odpisati v naročilu. To operacijo lahko opravite z uporabo posebnega dokumenta "Poročevalne zahteve".
  • Zdaj boste morali iti na zavihek, imenovan "proizvodnja", ki jih lahko preprosto najdete na levi strani okna (na celotnem seznamu funkcij). Obstaja še ena možnost - Izberite "skladišče" in poiščite ta del elementa "Zahteve na računu".

  • Ustvarite nov dokument na tem elementu, v njem navedemo skladišče, kjer smo prejeli naše gorivo in kje bi ga morali napisati z vami. Zdaj morate dodati na tabelo del našega goriva.
  • Tukaj bo še enkrat, bo treba določiti število litrov, ki so bili kupljeni in vstopili v skladišče.
  • Po tem je treba dokument izvesti in nato skrbno pregledati vse predhodno predhodne podatke.

Vse ni tako težko, če veste o elementih, ki, kje in kdaj to storiti, zato skrbno preberite navodila, nato pa s odpisom HMS, ne boste imeli nobenih težav.

Dodaj komentar

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Obvezna polja so označena *

zapri