Această formă de declarație variază foarte des, dar toate informațiile de bază din ea rămân neschimbate de-a lungul anilor. Raportarea sferturilor sunt după cum urmează: 1 trimestru, jumătate, 9 luni sau an. Declarația trebuie completată fără bloturi și erori în programul Excel și tipărite. Dacă completați o declarație privind impozitul pe venit cu un stilou, asigurați-vă că cerneala este negru în ea și nu este etichetată, altfel va trebui să reinstalați și să completați martorul. Întreaga declarație constă din cinci blank: pagina de titlu (este foaia 01), subsecțiunea 1.1 din secțiunea 1, foaia 02, apendicele nr. 1 și nr. 2 la foaia 02. Formele rămase sunt umplute numai dacă este necesar:
- Subsecțiunile 1.2 și 1.3 din secțiunea 1;
- Apendicele numărul 3, nr. 4, nr. 5 la lista 02;
- Foi 03, 04, 05, 06, 07;
- Apendicele nr. 1 și nr. 2 la declarație.
Aflați de la angajații serviciilor fiscale care formează trebuie să completați.
Cum să completați titlul Lista declarației privind impozitul pe venit
- În prima foaie de Declarație, specificați datele personale ale organizației dvs., precum și informații despre dvs. Completați secvențial Inn, coduri de viteze, precum și numărul paginii. Frunza de titlu este întotdeauna numărul "001". Introduceți anul raportului, precum și două coduri: codul perioadei fiscale și codul regiunii care găsesc întreprinderea. Puteți afla clasificarea perioadelor și teritoriilor pe internet pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Rusiei sau la locul de manipulare a formularelor.
- Codul autorității fiscale pe care le veți învăța, de asemenea, în NWR la locul de reședință. Introduceți numele companiei, fiecare literă trebuie plasată într-o celulă separată.
- Codul de activități economice ia din documentele pentru înregistrarea întreprinderii. Introduceți numărul de telefon de contact din cifra "8" fără spații și bloturi.
- În partea de jos a paginii aveți nevoie doar de partea stângă, deoarece ceea ce este destinat unui angajat al serviciului fiscal.
- Introduceți numele de familie, numele și patronimic fiecare cuvânt cu o nouă linie. După cuvinte, a pus elegant la sfârșitul celulelor. În cazul în care declarația este aplicată de către reprezentantul oficial, apoi „2“ se adaptează cifre în fereastra de sus. De mai jos, trebuie să fie instalat data și semnătura.
Cum se completează în subsecțiunea 1.1 din secțiunea 1 din Declarația privind Impozitul pe profit
- În partea de sus a secțiunii indică, de asemenea Inn, cutia de viteze și numărul paginii. Aceste date va contribui la partea de sus a tuturor foi de declarație.
- În șirul „010“, specificați codul municipiului, pe teritoriul căruia se bazează societatea. Rândurile „030“ și „060“ sunt proiectate pentru introducerea CBK. Rândurile „040“ și „070“ sunt necesare pentru a calcula cantitatea de cost suplimentar, ci un buget rupt.
- La finalul paginii, a pus data și semnătura. Fără aceasta, martor va fi invalid. Vă rugăm să rețineți că pătrate negre pe părțile ar trebui să rămână intacte.
Cum se completează în subsecțiunea 1.2 din secțiunea nr 1 din declarația de impozit pe venit
- Puteți alege între finalizarea secțiunii precedente sau a prezentei. Împreună, secțiunile 1.1 și 1.2 nu sunt servite. Acest formular este conceput pentru contribuabilii care deduce suma în fiecare lună, și nu în sferturi sau în alte perioade. Aceasta este exact aceleași informații ca și foaia anterioară.
Cum se completează o subsecțiune 1.3 din secțiunea nr 1 pentru declararea impozitului pe venit
- Introduceți codurile Inn și PPC din nou, numărul paginii.
- În cazul în care firma dvs. plătește impozitele pe venituri din dividende, atunci această foaie este necesară pentru a umple. În alte cazuri, această subsecțiune este omis.
- Liniile noi apar aici: plăți fiscale. Ai nevoie de a scrie cu atenție în jos toate sumele calculate din profiturile pentru dividende și introduceți-le în linia dreaptă.
- Comparați toate datele din coloana din stânga cu sumele de pe dreapta. Dacă găsiți o discrepanță, imprimați o foaie nouă subsecțiune 1.3 și completați-l din nou. Erori în ea nu sunt permise.
- Partea de jos este semnătura și data este obligatorie.
Cum se completează un calcul fiscale de declarare, impozitul pe venit
- În linia de 010 ori mai mare toate veniturile de vânzări. Veniturile non-motor pe care rezuma și se încadrează în linia 020, costurile - 040, și în 030 câmp, scrieți cheltuielilor legate de punerea în aplicare.
- Pierderile care nu sunt luate în considerare cu impozitare pentru a intra într-un șir de caractere 050, dacă este cazul. Rând de 060 este umplut cu o cantitate totală de profit.
- Toate liniile de mai jos, veți completa într-un pur în mod individual, în funcție de specificul întreprinderii. Este important să se specifice ratele fiscale curente în linia 140 -170.
- Pe această pagină, data și semnătura nu este instalat.
- Această formă continuă pe a doua pagină, vă rugăm să rețineți că în câmpul „pagina“ Tu introduceți următorul număr de secvență, în ciuda faptului că secțiunea nu este finalizată.
- Pe aceasta pagina completați plata în avans a perioadei de plată trecut. În cele mai multe cazuri, va trebui să completeze liniile 210 - 230 și 270-271.
Cum se completează apendicele 1 la o foaie de declarație de impozit pe venit 02
- Pe această formă există un detaliu detaliat al veniturilor.
- În linia 010, notați întregul venit pentru al doilea trimestru al anului, și anume: 011 - venituri pentru bunurile pe care le produc singur. 012 - venituri pentru bunurile pe care le overpace.
- Liniile rămase sunt completate numai atunci când toate condițiile pentru acest lucru, citiți cu atenție descrierea în formă.
Cum se completează Anexa nr 2 la foaie declarația de impozit pe venit 02
- Aici sunt, dimpotrivă, să specifice cheltuielile. La metoda de numerar, liniile 010 - 030 rămân goale. În cazul în care compania dvs. utilizează alte metode, liniile sunt obligatorii pentru umplere.
- În linia 040, specificați costurile indirecte, precum și în următoarele grafice, scrie-le mai detaliat.
- Această aplicație merge pe mai multe pagini, să ia în considerare acest lucru atunci când completați numărul paginii în partea de sus.
Cum se completează Anexa nr 3 până la mai puțin 02 profit Declarația fiscală
Această aplicație este completată numai în cazul în care organizația dumneavoastră este în perioada de raportare:
- vânzare de proprietate amortizat;
- vânzare datorii restante;
- are costul de menținere a producției sale;
- are venituri și cheltuieli în cadrul acordurilor de gestionare a încrederii;
- vinde terenul cumpărat de la 01.01.2007 până la 12/31/2011 inclusiv.
Puteți descărca forma completă a formularului de referință: http://ppt.ru/upload/doc/d1.pdf.