მისი თქმით, მოქმედი კანონმდებლობით, საქართველოს ყველა მოქალაქე რუსეთის ფედერაციის ვალდებულია გადაიხადოს გადასახადები ხაზინაში. თუმცა, თითოეული ჩვენგანის იცის, რომ გარკვეული ნაწილი ამ მოსაკრებლების შეიძლება დაბრუნდა. მაგრამ რა ზომა ისინი გადახდილი და რა საბუთები არის საჭირო ამისთვის? მოდით, ამ კითხვებზე პასუხების სტატიაში.
დასაწყისისთვის, ის უნდა გამოცხადდეს ვის დაეყრდნოს. ნებისმიერ მოქალაქეს, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც იღებს შემოსავალს საგადასახადო კურსით 13% შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საგადასახადო ანაზღაურებას. საგადასახადო კოდექსის (NK) რუსეთის ფედერაციის ამ ტიპის დაბრუნდა თანხები განსაზღვრული:- სტანდარტული გამოქვითვა (განისაზღვრება "Chernobyls", შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და სხვა შეღავათიანი კატეგორიები);
- სოციალური კომპენსაცია (სწავლება, საქველმოქმედო, მკურნალობის, არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევა);
- პროფესიული საგადასახადო გამოქვითვების (შესაბამისად ავტორის ანაზღაურება, შემოსავლის კერძო მეწარმეებს, გაწეული მომსახურების და შესრულებული სამუშაოს);
- ანაზღაურება ქონების ოპერაციები (შესყიდვა, შეძენა ან იყიდება საცხოვრებელი);
- გადაანგარიშების თანხები, როდესაც ასრულებენ ფასიანი ქაღალდების ოპერაციები.
უფრო დეტალური ინფორმაცია თითოეული ტიპის კომპენსაცია შეიძლება ნაპოვნი ვებ საგადასახადო სამსახურის, რუსეთის ფედერაციის. აქ თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ტიპიური ბლანკები დოკუმენტების, აგრეთვე ხელი მოაწეროს up ონლაინ მიღება შემოწმება.
ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საგადასახადო დაბრუნების ფორმების არის ქონების გამოქვითვას. როდესაც საქმე იყიდება იყიდება და იყიდება ბინა ან სახლი ღირს არა უმეტეს 2 მილიონი რუბლი, თქვენ გაქვთ სრული უფლება მოითხოვოს ანაზღაურება ნაწილი გადახდილი თანხები. ამ შემთხვევაში, კომპენსაციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 13% საერთო ღირებულება საცხოვრებელი.საგადასახადო სამსახურმა ადგილზე რეგისტრაციის უნდა უზრუნველყოს ასეთი დოკუმენტები:
- ასლი ნასყიდობის ხელშეკრულებას ქონება;
- ამოწმებს გადახდის დამადასტურებელი გარიგება;
- ასლი ცნობა სახელმწიფო რეგისტრაციის ბინის ან აქტის მიღების საცხოვრებელი;
- გადახდილი საპროცენტო განრიგის საბანკო სერტიფიკატი (თუ ქონება შეიძინა კრედიტზე);
- საგადასახადო ანაზღაურების განაწილების განაცხადი (ერთობლივი საკუთრების შემთხვევაში);
- ადვოკატის უფლებამოსილება (თუ დოკუმენტაციის წარდგენა ხორციელდება მესამე მხარის მიერ);
- ბანკის დეტალები დაბრუნებისთვის.
საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, საგადასახადო ინსპექციაში წასვლა NDFL დეკლარაციის სახით # 3-ში. გარდა ამისა, ორიგინალური სერტიფიკატი ვალდებულია დაბრუნდეს გადასახადს NDFL №2 თქვენი საწარმოს მიერ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების შესახებ. ქონების გადახდების ბრძანება რეგულირდება საკანონმდებლო დონეზე. რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 220-ე მუხლი.
ჩამოტვირთვა ახლავე ვერსია:
NDFL №2 სახით ინდივიდების შემოსავლის ნიმუშის სერტიფიკატი;
ფიზიკური ფორმის NDFL №2- ის შემოსავლის შევსებული ნიმუში;
ნიმუში განაცხადის NDFL დაბრუნების;
შევსებული ნიმუში განაცხადის პირადი საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნების მიზნით;
შევსებული ნიმუშის განაცხადი ქონების გადახდის განაწილებისათვის.
- ბავშვის დაბადების მოწმობა;
- პასპორტი;
- შეთანხმება საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან (ორიგინალი და სკაკოპია);
- ტრენინგისთვის დამადასტურებელი ქვითრების ასლები.
სწავლის საგადასახადო შეღავათების კომპენსაციის პროცედურა აღწერილია სტატიაში 219 NK.
საგადასახადო დეკლარაციის დასრულების მაგალითი ამ შემთხვევაში დაბრუნებისას, ხედავთ აქ.
- პასპორტის დოკუმენტები;
- სამედიცინო დაკავება;
- ხელშეკრულების ხელშეკრულება;
- შემოწმება მედიკამენტებისა და პროცედურების გადახდაზე;
- ურთიერთობების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ნათესავის საგადასახადო დეკლარაციის შემთხვევაში).
საგადასახადო ინსპექცია ასევე უფლებამოსილია მოითხოვოს სამედიცინო დაწესებულების ლიცენზიის ასლი, სადაც მკურნალობა გაქვთ.
ყველა საჭირო დოკუმენტის სრული სია შეგიძლიათ იპოვოთ აქ.
ჩამოტვირთეთ ჩვენგან:
შევსებული განცხადების ნიმუში, რომელიც მითითებულია კომპენსაციის დეტალებზე;
შევსებული ნიმუშის განაცხადის თხოვნა დამქირავებელს გადაიხადოს გადასახადის გადახდა;
ნიმუშის სერტიფიკატი NDFL №4 სახით.
ასე რომ, ჩვენ განვიხილეთ საგადასახადო გამოქვითვების ძირითადი ტიპები და რა უნდა მიიღოთ მათთვის. სახსრების ანაზღაურების პროცედურა მარტივია, მთავარია დროულად საჭირო დოკუმენტაციის სრული პაკეტი.